加強指導監(jiān)督 筑牢內(nèi)審防線 ——市審計局赴川東融資擔保公司開展內(nèi)部審計指導
作者:余宏 來源: 發(fā)表于:2021年10月25日 文章點擊數(shù):1041
為進一步發(fā)揮內(nèi)審作用,完善內(nèi)審工作,10月22日,川東融資擔保公司邀請市審計局內(nèi)部審計監(jiān)督指導科到公司開展內(nèi)部審計工作指導。
此次內(nèi)審工作由市審計局內(nèi)部審計監(jiān)督指導科科長蘇偉帶隊,公司黨支部紀檢委員、監(jiān)事會主席徐國明,黨支部宣傳委員、副總經(jīng)理陳明國及監(jiān)察審計部相關(guān)人員出席。
指導組聽取了川東融資擔保公司關(guān)于內(nèi)控制度建設(shè)和內(nèi)部審計工作開展的情況報告,翻閱了公司今年來內(nèi)部審計相關(guān)檔案資料。
會議指出,內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,在規(guī)范內(nèi)部管理、防范財務(wù)風險、提高資(金)產(chǎn)效能等方面發(fā)揮著重要作用。公司班子對內(nèi)部審計高度重視,設(shè)立了監(jiān)察審計部門及相應(yīng)崗位,開展了內(nèi)部審計工作,起到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的作用。但還存在內(nèi)審人力不足、工作方法單一、專業(yè)能力有待提升的問題。
會議強調(diào),內(nèi)部審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,要不斷規(guī)范內(nèi)審程序、細化內(nèi)審流程、強化成果運用。一是要進一步建立健全內(nèi)部控制制度,與監(jiān)督檢查部門構(gòu)建更系統(tǒng)的監(jiān)察審計體系。二是要調(diào)動內(nèi)部其他力量,借助第三方機構(gòu)或調(diào)動其他部門力量開展審計,緩解審計人員薄弱、專業(yè)能力不足的問題。三是要抓住審計重點、拓寬審計范圍,圍繞公司大局和實際情況全方面開展內(nèi)部審計,做到財務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)務(wù)等方面審計全覆蓋。
通過指導,公司對內(nèi)部審計有了更深入、更全面地認識。下一步,將進一步完善內(nèi)審機制,積極與市審計局內(nèi)設(shè)科室建立點對點聯(lián)系指導機制,希望通過以審代訓等措施,保障內(nèi)審工作在服務(wù)公司高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮重要作用。